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- Pagamento Nº 26060216
Número:01060035
Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 88.877,28
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 211.122,72
Número:01060035.002
Valor Total da Liquidação:R$ 16.887,33
Valor Total Liquidado:R$ 15.386,26
Pagamento 26060216
Pago em: 26/06/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Valor Total: R$ 16.887,33
Valor Líquido Pago: R$ 15.386,26
Histórico:
REF. JUNHO/26