Dados do Empenho:

Número:05010350

Valor Total do Empenho:R$ 1.950,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.950,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:05010350.004

Valor Total da Liquidação:R$ 780,00

Valor Total Liquidado:R$ 778,13

Pagamento 08070048

Pago em: 08/07/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 04 - GÁS ENGARRAFADO

Credor: J V R DE LIMA (07.776.106/0001-20)

Valor Total: R$ 780,00

Valor do IRRF: R$ 1,87

Valor Líquido Pago: R$ 778,13


Histórico:

nf 2155 comp.maio/26