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- Pagamento Nº 08070050
Número:05010350
Valor Total do Empenho:R$ 1.950,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.950,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Pagamento 08070050
Pago em: 08/07/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 04 - GÁS ENGARRAFADO
Credor: J V R DE LIMA (07.776.106/0001-20)
Valor Total: R$ 778,13
Valor do IRRF: R$ 1,87
Valor Líquido Pago: R$ 776,26
Histórico:
nf 2154 comp.maio/26