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- Pagamento Nº 09070012
Número:01060018
Valor Total do Empenho:R$ 4.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 709,97
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.290,03
Pagamento 09070012
Pago em: 09/07/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Credor: CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ (07.040.108/0001-57)
Valor Total: R$ 237,86
Valor Líquido Pago: R$ 237,86
Histórico:
COMP.JUNHO/26