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- Pagamento Nº 09070053
Número:02020084
Valor Total do Empenho:R$ 26.139,00
Valor Total Liquidado:R$ 13.940,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 12.199,00
Número:02020084.003
Valor Total da Liquidação:R$ 2.940,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.940,00
Pagamento 09070053
Pago em: 09/07/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Credor: E R CUNHA SERVICOS (42.645.149/0001-78)
Valor Total: R$ 2.940,00
Valor Líquido Pago: R$ 2.940,00
Histórico:
NF 1219 COMP.MAIO/26