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- Pagamento Nº 09070055
Número:04050006
Valor Total do Empenho:R$ 37.498,12
Valor Total Liquidado:R$ 37.498,12
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:04050006.001
Valor Total da Liquidação:R$ 37.498,12
Valor Total Liquidado:R$ 37.498,12
Pagamento 09070055
Pago em: 09/07/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 41 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA
Credor: IMEDIATA PRODUCOES GRAFICAS LTDA (45.205.637/0001-52)
Valor Total: R$ 37.498,12
Valor Líquido Pago: R$ 37.498,12
Histórico:
NF 646 COMP.JUNHO/26