Dados do Empenho:

Número:04050006

Valor Total do Empenho:R$ 37.498,12

Valor Total Liquidado:R$ 37.498,12

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:04050006.001

Valor Total da Liquidação:R$ 37.498,12

Valor Total Liquidado:R$ 37.498,12

Pagamento 09070055

Pago em: 09/07/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 41 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA

Credor: IMEDIATA PRODUCOES GRAFICAS LTDA (45.205.637/0001-52)

Valor Total: R$ 37.498,12

Valor Líquido Pago: R$ 37.498,12


Histórico:

NF 646 COMP.JUNHO/26