Dados do Empenho:

Número:14040001

Valor Total do Empenho:R$ 10.275,00

Valor Total Liquidado:R$ 7.265,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.010,00

Dados da Liquidação:

Número:14040001.001

Valor Total da Liquidação:R$ 7.265,00

Valor Total Liquidado:R$ 7.177,82

Pagamento 09070060

Pago em: 09/07/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Credor: DX COMPUTADORES LTDA (11.182.175/0001-83)

Valor Total: R$ 7.265,00

Valor do IRRF: R$ 87,18

Valor Líquido Pago: R$ 7.177,82


Histórico:

NF 2992 COMP.MAIO/26