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- Pagamento Nº 09070060
Número:14040001
Valor Total do Empenho:R$ 10.275,00
Valor Total Liquidado:R$ 7.265,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.010,00
Número:14040001.001
Valor Total da Liquidação:R$ 7.265,00
Valor Total Liquidado:R$ 7.177,82
Pagamento 09070060
Pago em: 09/07/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS
Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-elemento de Despesa 19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Credor: DX COMPUTADORES LTDA (11.182.175/0001-83)
Valor Total: R$ 7.265,00
Valor do IRRF: R$ 87,18
Valor Líquido Pago: R$ 7.177,82
Histórico:
NF 2992 COMP.MAIO/26