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- Pagamento Nº 10070002
Número:01070010
Valor Total do Empenho:R$ 2.500,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.500,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01070010.001
Valor Total da Liquidação:R$ 2.500,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.500,00
Pagamento 10070002
Pago em: 10/07/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1101 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO (SUPRIMENTO DE FUNDOS)
Credor: MARIA EDUARDA MENDES QUEIROZ (080.212.453-44)
Valor Total: R$ 2.500,00
Valor Líquido Pago: R$ 2.500,00
Histórico:
SUPRIMENTO DE FUNDOS