- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 10070006
Número:23030005
Valor Total do Empenho:R$ 603.718,65
Valor Total Liquidado:R$ 482.974,92
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 120.743,73
Número:23030005.004
Valor Total da Liquidação:R$ 120.743,73
Valor Total Liquidado:R$ 107.341,18
Pagamento 10070006
Pago em: 10/07/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 32 - TRANSPORTE ESCOLAR
Credor: JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA (08.729.116/0001-78)
Valor Total: R$ 120.743,73
Valor do INSS: R$ 3.984,54
Valor do ISS: R$ 3.622,31
Valor do IRRF: R$ 5.795,70
Valor Líquido Pago: R$ 107.341,18
Histórico:
NF 969 COMP.JUNHO/26