Dados do Empenho:

Número:04050125

Valor Total do Empenho:R$ 6.300,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.050,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.250,00

Dados da Liquidação:

Número:04050125.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.050,00

Valor Total Liquidado:R$ 947,10

Pagamento 10070010

Pago em: 10/07/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 39 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)

Credor: CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA (05.398.927/0001-45)

Valor Total: R$ 1.050,00

Valor do ISS: R$ 52,50

Valor do IRRF: R$ 50,40

Valor Líquido Pago: R$ 947,10


Histórico:

NF 3745 COMP.JUNHO/26