Dados do Empenho:

Número:14040005

Valor Total do Empenho:R$ 29.235,00

Valor Total Liquidado:R$ 24.645,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.590,00

Dados da Liquidação:

Número:14040005.001

Valor Total da Liquidação:R$ 24.645,00

Valor Total Liquidado:R$ 24.349,26

Pagamento 10070017

Pago em: 10/07/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Credor: DX COMPUTADORES LTDA (11.182.175/0001-83)

Valor Total: R$ 24.645,00

Valor do IRRF: R$ 295,74

Valor Líquido Pago: R$ 24.349,26


Histórico:

NF 2990 COMP.MAIO/26