Dados do Empenho:

Número:23010001

Valor Total do Empenho:R$ 3.160.738,60

Valor Total Liquidado:R$ 2.803.332,42

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 357.406,18

Dados da Liquidação:

Número:23010001.002

Valor Total da Liquidação:R$ 766.605,50

Valor Total Liquidado:R$ 677.295,96

Pagamento 10070028

Pago em: 10/07/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Credor: TERPA CONSTRUÇÕES S/A (16.726.866/0001-14)

Valor Total: R$ 766.605,50

Valor do INSS: R$ 29.514,31

Valor do ISS: R$ 22.998,17

Valor do IRRF: R$ 36.797,06

Valor Líquido Pago: R$ 677.295,96


Histórico:

NF 3069 COMP.MARÇO/26