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- Pagamento Nº 10070028
Número:23010001
Valor Total do Empenho:R$ 3.160.738,60
Valor Total Liquidado:R$ 2.803.332,42
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 357.406,18
Número:23010001.002
Valor Total da Liquidação:R$ 766.605,50
Valor Total Liquidado:R$ 677.295,96
Pagamento 10070028
Pago em: 10/07/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Credor: TERPA CONSTRUÇÕES S/A (16.726.866/0001-14)
Valor Total: R$ 766.605,50
Valor do INSS: R$ 29.514,31
Valor do ISS: R$ 22.998,17
Valor do IRRF: R$ 36.797,06
Valor Líquido Pago: R$ 677.295,96
Histórico:
NF 3069 COMP.MARÇO/26