Dados do Empenho:

Número:04050093

Valor Total do Empenho:R$ 200,00

Valor Total Liquidado:R$ 70,63

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 129,37

Dados da Liquidação:

Número:04050093.002

Valor Total da Liquidação:R$ 23,55

Valor Total Liquidado:R$ 23,55

Pagamento 10070058

Pago em: 10/07/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0601 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado

Sub-elemento de Despesa 01 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL

Credor: RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO (10.780.738/0001-72)

Valor Total: R$ 23,55

Valor Líquido Pago: R$ 23,55


Histórico:

referente a 2° parcela do Acordo CADPREV n° 00469/2026