Dados do Empenho:

Número:01060041

Valor Total do Empenho:R$ 3.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 548,32

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.451,68

Dados da Liquidação:

Número:01060041.006

Valor Total da Liquidação:R$ 199,17

Valor Total Liquidado:R$ 199,17

Pagamento 10070062

Pago em: 10/07/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0601 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.2.91.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato

Sub-elemento de Despesa 01 - JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL

Credor: RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO (10.780.738/0001-72)

Valor Total: R$ 199,17

Valor Líquido Pago: R$ 199,17


Histórico: