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- Pagamento Nº 10070067
Número:01060040
Valor Total do Empenho:R$ 45.500,00
Valor Total Liquidado:R$ 13.368,29
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 32.131,71
Pagamento 10070067
Pago em: 10/07/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0601 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.2.91.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato
Sub-elemento de Despesa 01 - JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL
Credor: RPPS - PLANO FINANCEIRO (10.780.738/0001-72)
Valor Total: R$ 89,19
Valor Líquido Pago: R$ 89,19
Histórico:
referente aos juros da parcela do Acordo de Parcelamento RPPS nº 00462/2026, competência jul/2026, junto ao RPPS – Plano Financeiro.