Dados do Empenho:

Número:04050098

Valor Total do Empenho:R$ 1.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 366,81

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 633,19

Dados da Liquidação:

Número:04050098.002

Valor Total da Liquidação:R$ 122,27

Valor Total Liquidado:R$ 122,27

Pagamento 10070068

Pago em: 10/07/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0601 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado

Sub-elemento de Despesa 01 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL

Credor: RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO (10.780.738/0001-72)

Valor Total: R$ 122,27

Valor Líquido Pago: R$ 122,27


Histórico:

referente á 2° parcela do Acordo CADPREV n° 00462/2026.