Dados do Empenho:

Número:05010260

Valor Total do Empenho:R$ 837.382,70

Valor Total Liquidado:R$ 520.752,12

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 316.630,58

Dados da Liquidação:

Número:05010260.005

Valor Total da Liquidação:R$ 61.935,38

Valor Total Liquidado:R$ 61.935,38

Pagamento 10070075

Pago em: 10/07/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0702 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 20 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Credor: GROUP SERVICE LTDA (51.855.158/0001-84)

Valor Total: R$ 61.935,38

Valor Líquido Pago: R$ 61.935,38


Histórico:

NF 220 COMP.JULHO/26