Dados do Empenho:

Número:01060026

Valor Total do Empenho:R$ 28.344,97

Valor Total Liquidado:R$ 28.344,97

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01060026.001

Valor Total da Liquidação:R$ 28.344,97

Valor Total Liquidado:R$ 28.004,83

Pagamento 10070080

Pago em: 10/07/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA E DE SERVIÇOS NOSS. SENHO (21.196.487/0001-08)

Valor Total: R$ 28.344,97

Valor do IRRF: R$ 340,14

Valor Líquido Pago: R$ 28.004,83


Histórico:

NF 5185 COMP.JUNHO/26