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- Pagamento Nº 10070080
Número:01060026
Valor Total do Empenho:R$ 28.344,97
Valor Total Liquidado:R$ 28.344,97
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01060026.001
Valor Total da Liquidação:R$ 28.344,97
Valor Total Liquidado:R$ 28.004,83
Pagamento 10070080
Pago em: 10/07/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA E DE SERVIÇOS NOSS. SENHO (21.196.487/0001-08)
Valor Total: R$ 28.344,97
Valor do IRRF: R$ 340,14
Valor Líquido Pago: R$ 28.004,83
Histórico:
NF 5185 COMP.JUNHO/26