- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 08050044
Número:01040067
Valor Total do Empenho:R$ 5.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 459,92
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.540,08
Pagamento 08050044
Pago em: 08/05/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0601 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.2.90.22.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
Sub-elemento de Despesa 01 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL
Credor: RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA (00.394.460/0058-87)
Valor Total: R$ 139,50
Valor Líquido Pago: R$ 139,50
Histórico:
REF MAIO/2026