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- Pagamento Nº 15070031
Número:08070002
Valor Total do Empenho:R$ 2.300,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.300,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:08070002.001
Valor Total da Liquidação:R$ 2.300,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.300,00
Pagamento 15070031
Pago em: 15/07/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0401 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADADIA E DIREITOS HUMANOS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO (SUPRIMENTO DE FUNDOS)
Credor: Walder Bezerra de Sousa (003.603.123-22)
Valor Total: R$ 2.300,00
Valor Líquido Pago: R$ 2.300,00
Histórico:
SUPRIMENTO DE FUNDOS