Dados do Empenho:

Número:08070002

Valor Total do Empenho:R$ 2.300,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.300,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:08070002.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.300,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.300,00

Pagamento 15070031

Pago em: 15/07/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0401 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADADIA E DIREITOS HUMANOS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Credor: Walder Bezerra de Sousa (003.603.123-22)

Valor Total: R$ 2.300,00

Valor Líquido Pago: R$ 2.300,00


Histórico:

SUPRIMENTO DE FUNDOS