Dados do Empenho:

Número:05010238

Valor Total do Empenho:R$ 260.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 209.229,51

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 50.770,49

Dados da Liquidação:

Número:05010238.006

Valor Total da Liquidação:R$ 32.631,91

Valor Total Liquidado:R$ 32.496,83

Pagamento 15070035

Pago em: 15/07/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0201 - GABINETE DA PREFEITA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 32.631,91

Valor Líquido Pago: R$ 32.496,83


Histórico:

COMP.JUNHO/26