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- Pagamento Nº 15070035
Número:05010238
Valor Total do Empenho:R$ 260.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 209.229,51
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 50.770,49
Número:05010238.006
Valor Total da Liquidação:R$ 32.631,91
Valor Total Liquidado:R$ 32.496,83
Pagamento 15070035
Pago em: 15/07/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0201 - GABINETE DA PREFEITA
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total: R$ 32.631,91
Valor Líquido Pago: R$ 32.496,83
Histórico:
COMP.JUNHO/26