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- Pagamento Nº 15070036
Número:04050114
Valor Total do Empenho:R$ 185.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 45.517,85
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 139.482,15
Número:04050114.002
Valor Total da Liquidação:R$ 35.921,18
Valor Total Liquidado:R$ 35.718,56
Pagamento 15070036
Pago em: 15/07/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total: R$ 35.921,18
Valor Líquido Pago: R$ 35.718,56
Histórico:
COMP.JUNHO/26