Dados do Empenho:

Número:05010233

Valor Total do Empenho:R$ 200.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 137.471,19

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 62.528,81

Dados da Liquidação:

Número:05010233.006

Valor Total da Liquidação:R$ 22.542,49

Valor Total Liquidado:R$ 22.474,95

Pagamento 15070042

Pago em: 15/07/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0601 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 22.542,49

Valor Líquido Pago: R$ 22.474,95


Histórico:

COMP.JUNHO/26