Dados do Empenho:

Número:05010263

Valor Total do Empenho:R$ 250.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 237.543,49

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 12.456,51

Dados da Liquidação:

Número:05010263.011

Valor Total da Liquidação:R$ 2.996,66

Valor Total Liquidado:R$ 2.794,04

Pagamento 15070048

Pago em: 15/07/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 2.996,66

Valor Líquido Pago: R$ 2.794,04


Histórico:

COMP.JUNHO/26