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- Pagamento Nº 15070050
Número:05010266
Valor Total do Empenho:R$ 30.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 15.243,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 14.757,00
Número:05010266.006
Valor Total da Liquidação:R$ 2.840,20
Valor Total Liquidado:R$ 2.840,20
Pagamento 15070050
Pago em: 15/07/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0401 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADADIA E DIREITOS HUMANOS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total: R$ 2.840,20
Valor Líquido Pago: R$ 2.840,20
Histórico:
COMP.JUNHO/26