Dados do Empenho:

Número:05010265

Valor Total do Empenho:R$ 10.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.030,83

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.969,17

Dados da Liquidação:

Número:05010265.006

Valor Total da Liquidação:R$ 478,16

Valor Total Liquidado:R$ 478,16

Pagamento 15070051

Pago em: 15/07/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0401 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADADIA E DIREITOS HUMANOS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 478,16

Valor Líquido Pago: R$ 478,16


Histórico:

COMP.JUNHO/26