Dados do Empenho:

Número:05010274

Valor Total do Empenho:R$ 3.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.312.897,33

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 687.102,67

Dados da Liquidação:

Número:05010274.021

Valor Total da Liquidação:R$ 146.568,82

Valor Total Liquidado:R$ 134.681,74

Pagamento 15070054

Pago em: 15/07/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 146.568,82

Valor Líquido Pago: R$ 134.681,74


Histórico:

COMP.JUNHO/26