Dados do Empenho:

Número:01060066

Valor Total do Empenho:R$ 400.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 60.313,91

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 339.686,09

Dados da Liquidação:

Número:01060066.001

Valor Total da Liquidação:R$ 7.909,16

Valor Total Liquidado:R$ 7.909,16

Pagamento 15070059

Pago em: 15/07/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 7.909,16

Valor Líquido Pago: R$ 7.909,16


Histórico:

COMP.JUNHO/26