Dados do Empenho:

Número:05010285

Valor Total do Empenho:R$ 570.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 476.836,49

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 93.163,51

Dados da Liquidação:

Número:05010285.017

Valor Total da Liquidação:R$ 1.918,14

Valor Total Liquidado:R$ 1.918,14

Pagamento 15070065

Pago em: 15/07/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 1.918,14

Valor Líquido Pago: R$ 1.918,14


Histórico:

COMP.JUNHO/26