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- Pagamento Nº 15070070
Número:05010239
Valor Total do Empenho:R$ 22.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 12.333,40
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.666,60
Número:05010239.006
Valor Total da Liquidação:R$ 1.770,97
Valor Total Liquidado:R$ 1.770,97
Pagamento 15070070
Pago em: 15/07/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1801 - SECRETARIA DA OUVIDORIA GERAL
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total: R$ 1.770,97
Valor Líquido Pago: R$ 1.770,97
Histórico:
COMP.JUNHO/26