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- Pagamento Nº 15070085
Número:03030002
Valor Total do Empenho:R$ 53.837,00
Valor Total Liquidado:R$ 10.185,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 43.652,00
Número:03030002.001
Valor Total da Liquidação:R$ 10.185,00
Valor Total Liquidado:R$ 10.062,78
Pagamento 15070085
Pago em: 15/07/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS
Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-elemento de Despesa 24 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Credor: EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA (46.500.710/0001-81)
Valor Total: R$ 10.185,00
Valor do IRRF: R$ 122,22
Valor Líquido Pago: R$ 10.062,78
Histórico:
NF 1219 COMP MAIO/26