Dados do Empenho:

Número:03030002

Valor Total do Empenho:R$ 53.837,00

Valor Total Liquidado:R$ 10.185,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 43.652,00

Dados da Liquidação:

Número:03030002.001

Valor Total da Liquidação:R$ 10.185,00

Valor Total Liquidado:R$ 10.062,78

Pagamento 15070085

Pago em: 15/07/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 24 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Credor: EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA (46.500.710/0001-81)

Valor Total: R$ 10.185,00

Valor do IRRF: R$ 122,22

Valor Líquido Pago: R$ 10.062,78


Histórico:

NF 1219 COMP MAIO/26