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- Pagamento Nº 17070016
Número:08060006
Valor Total do Empenho:R$ 101.592,45
Valor Total Liquidado:R$ 101.347,32
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 245,13
Número:08060006.003
Valor Total da Liquidação:R$ 7.049,54
Valor Total Liquidado:R$ 7.049,54
Pagamento 17070016
Pago em: 17/07/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Credor: COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAIS DIVERS (39.869.584/0001-71)
Valor Total: R$ 7.049,54
Valor Líquido Pago: R$ 7.049,54
Histórico:
NF 1652 COMP.JUNHO/26