- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 17070019
Número:12050010
Valor Total do Empenho:R$ 2.380,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.380,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:12050010.001
Valor Total da Liquidação:R$ 2.380,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.380,00
Pagamento 17070019
Pago em: 17/07/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
Sub-elemento de Despesa 02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)
Credor: MARCIO ROQUE CORDEIRO (634.150.543-49)
Valor Total: R$ 2.380,00
Valor Líquido Pago: R$ 2.380,00
Histórico:
REF DIARIAS