- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 17070023
Número:03070002
Valor Total do Empenho:R$ 2.125.375,25
Valor Total Liquidado:R$ 2.125.375,25
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:03070002.001
Valor Total da Liquidação:R$ 2.125.375,25
Valor Total Liquidado:R$ 2.099.870,75
Pagamento 17070023
Pago em: 17/07/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte 1632000000 - Transferência de convênio-Estados/Saúde
Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-elemento de Despesa 08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR
Credor: IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (51.577.256/0001-05)
Valor Total: R$ 73.015,64
Valor Líquido Pago: R$ 73.015,64
Histórico:
NF 18568 COMP.JULHO/26