Dados do Empenho:

Número:03070002

Valor Total do Empenho:R$ 2.125.375,25

Valor Total Liquidado:R$ 2.125.375,25

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:03070002.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.125.375,25

Valor Total Liquidado:R$ 2.099.870,75

Pagamento 17070023

Pago em: 17/07/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1632000000 - Transferência de convênio-Estados/Saúde

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

Credor: IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (51.577.256/0001-05)

Valor Total: R$ 73.015,64

Valor Líquido Pago: R$ 73.015,64


Histórico:

NF 18568 COMP.JULHO/26