Dados do Empenho:

Número:05010147

Valor Total do Empenho:R$ 35.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 28.407,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.592,50

Dados da Liquidação:

Número:05010147.019

Valor Total da Liquidação:R$ 1.743,72

Valor Total Liquidado:R$ 1.743,72

Pagamento 17070026

Pago em: 17/07/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0701 - SECRETARIA DE CULTURA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 1.743,72

Valor Líquido Pago: R$ 1.743,72


Histórico:

COMP.JUNHO/26