Dados do Empenho:

Número:05010202

Valor Total do Empenho:R$ 2.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 355,44

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.644,56

Dados da Liquidação:

Número:05010202.006

Valor Total da Liquidação:R$ 39,81

Valor Total Liquidado:R$ 39,81

Pagamento 30060193

Pago em: 30/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Credor: BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2951-32)

Valor Total: R$ 39,81

Valor Líquido Pago: R$ 39,81


Histórico:

REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE JUNHO/2026.