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- Pagamento Nº 30060193
Número:05010202
Valor Total do Empenho:R$ 2.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 355,44
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.644,56
Pagamento 30060193
Pago em: 30/06/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Credor: BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2951-32)
Valor Total: R$ 39,81
Valor Líquido Pago: R$ 39,81
Histórico:
REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE JUNHO/2026.