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- Pagamento Nº 10060142
Número:05010339
Valor Total do Empenho:R$ 2.000.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 860.470,35
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.139.529,65
Número:05010339.006
Valor Total da Liquidação:R$ 130.659,00
Valor Total Liquidado:R$ 130.659,00
Pagamento 10060142
Pago em: 10/06/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0601 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Sub-elemento de Despesa 01 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total: R$ 130.659,00
Valor Líquido Pago: R$ 130.659,00
Histórico:
ref junho/2026