Dados do Empenho:

Número:05010145

Valor Total do Empenho:R$ 400.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 300.039,62

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 99.960,38

Dados da Liquidação:

Número:05010145.014

Valor Total da Liquidação:R$ 48.913,61

Valor Total Liquidado:R$ 48.913,61

Pagamento 20070004

Pago em: 20/07/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 48.913,61

Valor Líquido Pago: R$ 48.913,61


Histórico:

Ref.pagamento da Enel da Atenção Secundária - comp.Junho/2026.