- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 20070004
Número:05010145
Valor Total do Empenho:R$ 400.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 300.039,62
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 99.960,38
Número:05010145.014
Valor Total da Liquidação:R$ 48.913,61
Valor Total Liquidado:R$ 48.913,61
Pagamento 20070004
Pago em: 20/07/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 48.913,61
Valor Líquido Pago: R$ 48.913,61
Histórico:
Ref.pagamento da Enel da Atenção Secundária - comp.Junho/2026.