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- Pagamento Nº 21070005
Número:05060008
Valor Total do Empenho:R$ 127.794,00
Valor Total Liquidado:R$ 21.333,86
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 106.460,14
Número:05060008.004
Valor Total da Liquidação:R$ 2.399,46
Valor Total Liquidado:R$ 2.370,67
Pagamento 21070005
Pago em: 21/07/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Credor: SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (06.053.353/0001-36)
Valor Total: R$ 2.399,46
Valor do IRRF: R$ 28,79
Valor Líquido Pago: R$ 2.370,67
Histórico:
Ref. pagamento da NF Nº45.453 - comp.Junho/2026.