Dados do Empenho:

Número:01060073

Valor Total do Empenho:R$ 5.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.332,51

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.667,49

Dados da Liquidação:

Número:01060073.002

Valor Total da Liquidação:R$ 66,35

Valor Total Liquidado:R$ 66,35

Pagamento 30060195

Pago em: 30/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Credor: BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2951-32)

Valor Total: R$ 66,35

Valor Líquido Pago: R$ 66,35


Histórico:

REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE JUNHO/2026.