Dados do Empenho:

Número:05010191

Valor Total do Empenho:R$ 5.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.079,02

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.920,98

Dados da Liquidação:

Número:05010191.007

Valor Total da Liquidação:R$ 238,86

Valor Total Liquidado:R$ 238,86

Pagamento 30060196

Pago em: 30/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Credor: BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2951-32)

Valor Total: R$ 238,86

Valor Líquido Pago: R$ 238,86


Histórico:

REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE JUNHO/2026.