- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 23070001
Número:02030056
Valor Total do Empenho:R$ 1.999,00
Valor Total Liquidado:R$ 799,60
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.199,40
Pagamento 23070001
Pago em: 23/07/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 04 - GÁS ENGARRAFADO
Credor: J V R DE LIMA (07.776.106/0001-20)
Valor Total: R$ 199,90
Valor do IRRF: R$ 2,40
Valor Líquido Pago: R$ 197,50
Histórico:
Ref. pagamento da NF nº2179 - comp.Junho/2026.