Dados do Empenho:

Número:05010294

Valor Total do Empenho:R$ 2.600,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.820,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 780,00

Dados da Liquidação:

Número:05010294.004

Valor Total da Liquidação:R$ 390,00

Valor Total Liquidado:R$ 389,06

Pagamento 23070006

Pago em: 23/07/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 04 - GÁS ENGARRAFADO

Credor: J V R DE LIMA (07.776.106/0001-20)

Valor Total: R$ 390,00

Valor do IRRF: R$ 0,94

Valor Líquido Pago: R$ 389,06


Histórico:

Ref. pagamento da NF Nº 2177 - comp.junho/2026