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- Pagamento Nº 23070014
Número:05010414
Valor Total do Empenho:R$ 45.577,43
Valor Total Liquidado:R$ 7.315,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 38.262,43
Pagamento 23070014
Pago em: 23/07/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0601 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor: J V ANDRE MANUTENCAO ME (04.952.830/0001-70)
Valor Total: R$ 850,00
Valor do ISS: R$ 42,50
Valor Líquido Pago: R$ 807,50
Histórico:
Ref. pagamento da NF nº2952 - comp.Mar/26.