Dados do Empenho:

Número:05010404

Valor Total do Empenho:R$ 19.441,60

Valor Total Liquidado:R$ 12.401,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7.040,20

Dados da Liquidação:

Número:05010404.002

Valor Total da Liquidação:R$ 2.066,90

Valor Total Liquidado:R$ 1.967,69

Pagamento 23070015

Pago em: 23/07/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0601 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa 01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE

Credor: FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)

Valor Total: R$ 2.066,90

Valor do IRRF: R$ 99,21

Valor Líquido Pago: R$ 1.967,69


Histórico:

Ref. pagamento da NF nº4352 - comp.Março/26.