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- Pagamento Nº 23070016
Número:05010404
Valor Total do Empenho:R$ 19.441,60
Valor Total Liquidado:R$ 12.401,40
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7.040,20
Número:05010404.001
Valor Total da Liquidação:R$ 2.066,90
Valor Total Liquidado:R$ 1.967,69
Pagamento 23070016
Pago em: 23/07/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0601 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Sub-elemento de Despesa 01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
Credor: FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)
Valor Total: R$ 2.066,90
Valor do IRRF: R$ 99,21
Valor Líquido Pago: R$ 1.967,69
Histórico:
Ref. pagamento da NF nº4323 - comp.Janeiro/26.