- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 23070019
Número:05010254
Valor Total do Empenho:R$ 93.504,00
Valor Total Liquidado:R$ 15.572,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 77.932,00
Pagamento 23070019
Pago em: 23/07/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 90 - SERVICOS DE PUBLICIDADE
Credor: HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA (07.779.242/0001-74)
Valor Total: R$ 435,20
Valor do IRRF: R$ 2,90
Valor Líquido Pago: R$ 432,30
Histórico:
Ref.pagamento da NF nº245260 - comp.Junho/2026.