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- Pagamento Nº 23070021
Número:05010254
Valor Total do Empenho:R$ 93.504,00
Valor Total Liquidado:R$ 15.572,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 77.932,00
Pagamento 23070021
Pago em: 23/07/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 90 - SERVICOS DE PUBLICIDADE
Credor: HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA (07.779.242/0001-74)
Valor Total: R$ 358,40
Valor do IRRF: R$ 2,39
Valor Líquido Pago: R$ 356,01
Histórico:
Ref. pagamento da NF nº246066 - Comp.Junho/2026.