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- Pagamento Nº 24070001
Número:01040029
Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 300.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01040029.003
Valor Total da Liquidação:R$ 93.735,18
Valor Total Liquidado:R$ 90.266,98
Pagamento 24070001
Pago em: 24/07/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1569000000 - Outras Transferências do FNDE
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO
Credor: FHS CONSTRUTORA EIRELI - ME (27.843.749/0001-57)
Valor Total: R$ 93.735,18
Valor do ISS: R$ 2.343,38
Valor do IRRF: R$ 1.124,82
Valor Líquido Pago: R$ 90.266,98
Histórico:
Ref. pagamento da NF nº1430 - comp.março/2026.