Dados do Empenho:

Número:01040029

Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 300.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01040029.003

Valor Total da Liquidação:R$ 93.735,18

Valor Total Liquidado:R$ 90.266,98

Pagamento 24070001

Pago em: 24/07/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1569000000 - Outras Transferências do FNDE

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Credor: FHS CONSTRUTORA EIRELI - ME (27.843.749/0001-57)

Valor Total: R$ 93.735,18

Valor do ISS: R$ 2.343,38

Valor do IRRF: R$ 1.124,82

Valor Líquido Pago: R$ 90.266,98


Histórico:

Ref. pagamento da NF nº1430 - comp.março/2026.