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- Pagamento Nº 24070009
Número:01060013
Valor Total do Empenho:R$ 3.750,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.718,94
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 31,06
Número:01060013.001
Valor Total da Liquidação:R$ 3.718,94
Valor Total Liquidado:R$ 3.718,94
Pagamento 24070009
Pago em: 24/07/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Credor: ELINALVA HENRIQUE DA SILVA (183.373.683-49)
Valor Total: R$ 3.718,94
Valor Líquido Pago: R$ 3.718,94
Histórico:
Ref. pagamento de servoços cartorais - comp.Junho/2026.