Dados do Empenho:

Número:01060013

Valor Total do Empenho:R$ 3.750,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.718,94

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 31,06

Dados da Liquidação:

Número:01060013.001

Valor Total da Liquidação:R$ 3.718,94

Valor Total Liquidado:R$ 3.718,94

Pagamento 24070009

Pago em: 24/07/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Credor: ELINALVA HENRIQUE DA SILVA (183.373.683-49)

Valor Total: R$ 3.718,94

Valor Líquido Pago: R$ 3.718,94


Histórico:

Ref. pagamento de servoços cartorais - comp.Junho/2026.